先支付費(fèi)用類款項(xiàng),后收到專票,會計(jì)分錄如何?如果不是在同月取得專票,又如何?如果取得的是普票,會計(jì)分錄如何?根據(jù)銀行回單做外賬,是否可以,做賬是否得計(jì)提,如發(fā)工資

無語的蝸牛
于2023-03-17 12:57 發(fā)布 ??1081次瀏覽
- 送心意
青檸
職稱: 會計(jì)實(shí)務(wù)
2023-03-17 13:06
老師:讓我來解答你的問題吧。首先,如果支付的費(fèi)用類款項(xiàng),后才收到專票,會計(jì)分錄應(yīng)該是在支付時(shí),支付科目借方,應(yīng)付賬款貸方;如果不是在同月取得專票,則需要在取得專票后,做一次調(diào)整,專票科目借方,應(yīng)付賬款貸方;如果取得的是普票,會計(jì)分錄應(yīng)該是普票科目借方,應(yīng)付賬款貸方,但由于普票不能作為稅收憑證,因此可能會在以后的月份需要再做一次調(diào)整。至于根據(jù)銀行回單做外賬,可以但不建議,應(yīng)該根據(jù)業(yè)務(wù)憑證,如發(fā)票、收據(jù)等做記賬,做賬也不得計(jì)提。
相關(guān)問題討論
老師:讓我來解答你的問題吧。首先,如果支付的費(fèi)用類款項(xiàng),后才收到專票,會計(jì)分錄應(yīng)該是在支付時(shí),支付科目借方,應(yīng)付賬款貸方;如果不是在同月取得專票,則需要在取得專票后,做一次調(diào)整,專票科目借方,應(yīng)付賬款貸方;如果取得的是普票,會計(jì)分錄應(yīng)該是普票科目借方,應(yīng)付賬款貸方,但由于普票不能作為稅收憑證,因此可能會在以后的月份需要再做一次調(diào)整。至于根據(jù)銀行回單做外賬,可以但不建議,應(yīng)該根據(jù)業(yè)務(wù)憑證,如發(fā)票、收據(jù)等做記賬,做賬也不得計(jì)提。
2023-03-17 13:06:51
你好 ;? ? 1.? 先支付? 如果是當(dāng)期的費(fèi)用 ; 你? 用不含稅去做費(fèi)用 處理? ?; 借? 管理費(fèi)用等 ; 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅? ? 貸銀行存款? ? ;收到專票? 借 進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅? ? ? ?2.? 普票直接做 :借管理費(fèi)用等貸銀行存款 ;? 到時(shí)發(fā)票直接收到附憑證后面去? ? ?3. 一般是先計(jì)提工資在當(dāng)月; 在發(fā)放的時(shí)候 做發(fā)放分錄處理??
2022-03-30 09:15:30
精通外帳另發(fā)你,告訴郵箱。
2015-03-28 14:58:35
您好
財(cái)務(wù)會計(jì)分錄:
1.退還2萬元質(zhì)保金:借:銀行存款 20000貸:其他應(yīng)付款—質(zhì)保金 20000
2.將8萬元質(zhì)保金轉(zhuǎn)為收入:借:其他應(yīng)付款—質(zhì)保金 80000貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他相關(guān)收入科目) 80000
預(yù)算會計(jì)分錄:
1.退還2萬元質(zhì)保金:借:資金結(jié)存—貨幣資金 20000貸:事業(yè)支出 20000
2.將8萬元質(zhì)保金轉(zhuǎn)為收入:借:事業(yè)收入(或其他相關(guān)收入科目) 80000貸:事業(yè)支出 80000
2023-12-13 20:50:03
勞務(wù)*人工費(fèi)
然后再開上配件的
2022-12-13 16:27:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


