
預付一年房租并取得發(fā)票如何攤銷?因為跨年了,請問會計分錄怎么做呢?
答: 你好!借:管理費用-房租 貸:預付賬款-房租 跨年也是這么做的。
公司的水電租金是根據(jù)實際用量半年向出租方交納一次,在取得發(fā)票時應怎樣攤銷?會計分錄怎樣做?
答: 您好!這個要看你平時是怎么做的,如果你平時有計提的話,直接把發(fā)票貼進去。如果你平時沒有計入,就建議在收到發(fā)票的時候計入到管理費用-水電費。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
劉老師:你好,我司先預付三個月的租金,但是下個月才取得發(fā)票,請問預付租金和取得發(fā)票的時候如何做會計分錄,又攤銷又如何做會計分錄呢
答: 預付做借其他應付款,貸銀行,按月做費用借管理費用 貸預付賬款,你收到發(fā)票做借預付賬款 房租貸其他應付款


高興的荷花 追問
2019-06-22 09:38
maize老師 解答
2019-06-22 09:39