建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點(diǎn) 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營業(yè)外收入 答
老師,員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個 問
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個稅 答

老師 福利費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)了 這筆分錄怎么做到12月
答: 首先,福利費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)的情況,要確認(rèn)是否是真實(shí)的,如果是真實(shí)的,那么你可以分兩輪來處理這筆分錄: 第一輪:在12月份做一個分錄,將當(dāng)月的福利費(fèi)實(shí)際支出放到“福利費(fèi)”科目中,放到“應(yīng)付賬款”科目中; 第二輪:在1月份做一個分錄,將超標(biāo)準(zhǔn)的福利費(fèi)放到“應(yīng)付賬款”科目中,放到“其他應(yīng)付款”科目中。
老師你好 員工宿舍應(yīng)計(jì)入福利費(fèi) 由于福利費(fèi)超過扣除標(biāo)準(zhǔn) 公司打算今年做部分?jǐn)備N 怎么寫分錄
答: 你好,福利費(fèi)攤銷是什么意思
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
10-11月發(fā)生的餐費(fèi),12做賬可以做入計(jì)入職工福利費(fèi)么,分錄怎么做,扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少
答: 具體是福利費(fèi)還是招待費(fèi),福利費(fèi)不超過工資總額的14%限額扣除 招待費(fèi)是發(fā)生額的60%和萬分之5的界限





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


