
前期賬務(wù),由于會計的疏忽,少掛應(yīng)付賬款,現(xiàn)在供應(yīng)商要求付款,可是系統(tǒng)里沒有這一筆款項,前期賬務(wù)也已經(jīng)通過年審,現(xiàn)在該怎么做調(diào)整?
答: 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付賬款;借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款
應(yīng)付賬款有筆貨款實際2月前已經(jīng)給錢了,也做過賬了,由于當(dāng)時沒有在應(yīng)付賬款中扣除,現(xiàn)在還掛著這比款,該怎么處理是的這比款顯示已經(jīng)付了呢
答: 你之前那個付款回單,這個貼后面這個,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應(yīng)商應(yīng)付賬款貸方余額應(yīng)該為零,但是因為前期沖減賬務(wù)未加負數(shù),反而導(dǎo)致供應(yīng)商應(yīng)付賬款增加,現(xiàn)在應(yīng)付賬款余額,怎么把它調(diào)平,對方科目前期已調(diào)整,現(xiàn)在又換了財務(wù)軟件,現(xiàn)在對于應(yīng)付賬款貸方余額怎么調(diào)平,金額很大
答: 您好,建議直接按前期沖賬的分錄做憑證,金額是負數(shù)為現(xiàn)在應(yīng)付賬款的余額就行了。





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