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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-07-03 12:32

你好   一年前付款的時候是怎么做的分錄?

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 12:32

就是當(dāng)時的會計沒做

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 12:33

現(xiàn)在我收到這張發(fā)票,不知道怎么處理

答疑蘇老師 解答

2020-07-03 12:35

你好  那就沒法做賬了,不然你們的銀行存款就對應(yīng)不起來了了。

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 12:36

那這票也作廢了嘛

答疑蘇老師 解答

2020-07-03 12:37

你好 是的  你們之前沒做為什么賬可以對起來呢?

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 12:39

一年前還是開辦期,不知道之前會計怎么做的,沒有查到之前他做的這筆,所以我被難到了

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 12:39

老師,有沒有其他辦法呀,本來還想抵扣這張票的

答疑蘇老師 解答

2020-07-03 12:40

你好  同學(xué)也可以計入   借 管理費用  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額  貸  應(yīng)付賬款 然后不用支付就 借  應(yīng)付賬款  貸 營業(yè)外收入 因為你們涉及了專票。

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 12:41

做營業(yè)外收入的話,報表需要調(diào)整嗎

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 12:42

電纜也是屬于固定資產(chǎn)一部分吧,做管理費用會不會有什么問題啊

答疑蘇老師 解答

2020-07-03 12:43

你好 做營業(yè)外收入報表不需要調(diào)整,同學(xué)這個發(fā)票的金額是多少?

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 12:44

發(fā)票金額是29700

答疑蘇老師 解答

2020-07-03 12:47

你好 因為同學(xué)固定資產(chǎn)已經(jīng)做了,這里可以作為長期待攤費用,分月來攤銷的。

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 12:52

老師不太明白您的意思,關(guān)于這筆沒有做過賬,怎么算固定資產(chǎn)已經(jīng)做了呀?老師方便寫下分錄讓我理解一下嗎

答疑蘇老師 解答

2020-07-03 12:54

你好  借 長期待攤費用 應(yīng)交稅費 貸 應(yīng)付賬款  借 應(yīng)付賬款  貸 營業(yè)外收入  然后再每月攤銷長期待攤費用就可以了。

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 13:04

是分三年攤銷嗎?次月我直接做分錄  借  管理費用-辦公費 825  貸 待攤費用 825
這樣對嗎

答疑蘇老師 解答

2020-07-03 13:07

你好 是的  是這樣的。

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 13:07

好的,謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-07-03 13:08

不客氣  祝工作順利哦!

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你好 一年前付款的時候是怎么做的分錄?
2020-07-03 12:32:06
你好!借銷售費用-廣告費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸預(yù)付賬款
2019-09-10 11:49:36
您好: 您按照收到專票正常記賬即可。 借:成本費用 進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 兩次支付分別沖減應(yīng)付賬款即可。借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2019-10-17 17:02:53
你好 借成本費用或者銷售費用 貸應(yīng)付賬款
2019-05-23 10:34:41
你好!這個借長期待攤費用-裝修費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸銀行存款
2023-07-06 08:47:59
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