
現(xiàn)在交的稅控盤服務費,增值稅申報表里填在第15行那個免、抵額、退應退稅額里,跳出來與初始值0不等,不可修改,這是什么意思。那應該填那,減免表,我都填了
答: 這是系統(tǒng)自動計算的稅款減免額,你可以在減免明細表中查看減免原因以及金額,如果有特殊情況,你也可以在減免明細表中修改減免金額。
我們買稅控盤與服務費。稅控盤有抵扣發(fā)票。是不是兩者都可以減免稅額?那還需要特地掃描去抵扣嗎?是不是直接填在增值稅納稅申報表的15行的免,抵,退應納稅額這一欄?
答: 你好,都可以減免 不需要掃描認證的 在主表的應納稅額減征額體現(xiàn)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月有出口,然后12月提交并通過了申報免抵額,現(xiàn)在填報增值稅時直接在主表15欄填寫,顯示與初始值0不等,不可修改。請問是為什么,還是哪里沒填?
答: 同學你好 初始是零呢
這個免抵退稅額是申報的出口退稅系統(tǒng)里匯總表錄入里數(shù)值的截圖,這是增值稅申報表截圖 這個增值稅這邊免抵退稅額是不是應該填寫上前面截圖里那個數(shù)值1658.39,對嗎?
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
先免抵退申報,增值稅申報主表上的15項免、抵、退應退稅額就會自動出來是吧?沒有免抵退申報,這里系統(tǒng)默認為0,不能手動填寫

