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送心意

李老師2

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA

2023-03-15 09:26

增值稅借方有余額情況下,應(yīng)當(dāng)用304貸方記入稅金,131貸方記入應(yīng)補(bǔ)(退)稅金,然后通過451和450反向憑證進(jìn)行抵扣。比如:452借方記錄增值稅應(yīng)收貸方記錄稅金,451借方記錄稅金貸方記錄應(yīng)補(bǔ)(退)稅金,450借方記錄應(yīng)補(bǔ)(退)稅金貸方記錄增值稅應(yīng)交款。

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增值稅借方有余額情況下,應(yīng)當(dāng)用304貸方記入稅金,131貸方記入應(yīng)補(bǔ)(退)稅金,然后通過451和450反向憑證進(jìn)行抵扣。比如:452借方記錄增值稅應(yīng)收貸方記錄稅金,451借方記錄稅金貸方記錄應(yīng)補(bǔ)(退)稅金,450借方記錄應(yīng)補(bǔ)(退)稅金貸方記錄增值稅應(yīng)交款。
2023-03-15 09:26:55
沒有這個(gè)科目的哦核實(shí)一下
2022-10-21 12:54:32
以前的原因,要是找不出來的話,可以 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 只有這小消掉了
2020-03-25 09:45:09
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅。
2024-04-17 16:29:13
你好,你們單位有留底的嗎?
2021-10-18 14:14:34
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