
3月開的專票,4月紅沖了,紅沖的發(fā)票做個和3月一樣的負(fù)數(shù)分錄就行嗎,3月份的增值稅要交嗎
答: 不需要,因?yàn)?月已經(jīng)紅沖,3月份的增值稅也應(yīng)當(dāng)加上紅字發(fā)票,所以不用交。
3月暫估入庫月末并結(jié)轉(zhuǎn),4月沖紅上月暫估入庫沖紅結(jié)轉(zhuǎn),再根據(jù)發(fā)票入庫,還結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 3月暫估入庫月末并結(jié)轉(zhuǎn),4月沖紅上月暫估入庫沖紅結(jié)轉(zhuǎn),再根據(jù)發(fā)票入庫,如果出庫了也進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想請問下,假如我報3月的稅,但是我們要交5000多的增值稅,然后我就作廢了一張3月份開的發(fā)票稅額5000多,那這樣的話是不是對抵,我就不用交稅了呢 4月紅沖的 3月開的票,4月紅沖 3月還沒報稅的情況下,那紅沖的要交稅嗎 那交錢會退回嗎
答: 答案是:不用交稅。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定,如果您在3月份開具的發(fā)票的增值稅額超過了5000多,那么您可以在4月份紅沖這張發(fā)票,這樣就不用交稅了。根據(jù)稅務(wù)規(guī)定,紅沖后發(fā)票上的稅款會被退回,所以您不用再交稅。 例如:一家公司在3月份發(fā)出一張增值稅發(fā)票,其稅額為6000元,4月份將其紅沖,這樣就不用再交稅了,稅款也會被退回給公司。

