小規(guī)模三月份開(kāi)具了一張1%的增值稅專(zhuān)票,現(xiàn)因?yàn)殚_(kāi)票錯(cuò)誤要進(jìn)行紅沖。這個(gè)月重新開(kāi)具,要開(kāi)3%嗎?一季度申報(bào)要交3月開(kāi)具的紅沖票的稅嗎?
木水星辰
于2023-03-20 19:39 發(fā)布 ??721次瀏覽
- 送心意
良老師1
職稱(chēng): 計(jì)算機(jī)高級(jí)
2023-03-20 19:49
老師:不用開(kāi)3%的票,1%的增值稅專(zhuān)票進(jìn)行紅沖就可以了,而且在一季度申報(bào)時(shí),也只需要申報(bào)3月份開(kāi)具的正票,不需要申報(bào)紅沖票。比如說(shuō),購(gòu)買(mǎi)了1000元的商品,支付了900元,則可以開(kāi)1%的稅率的專(zhuān)票,90元的稅金,但是因?yàn)殚_(kāi)票錯(cuò)誤,需要紅沖,則可以紅沖原來(lái)開(kāi)具的1%的稅率專(zhuān)票,而不需要開(kāi)3%的稅率的專(zhuān)票。
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老師:不用開(kāi)3%的票,1%的增值稅專(zhuān)票進(jìn)行紅沖就可以了,而且在一季度申報(bào)時(shí),也只需要申報(bào)3月份開(kāi)具的正票,不需要申報(bào)紅沖票。比如說(shuō),購(gòu)買(mǎi)了1000元的商品,支付了900元,則可以開(kāi)1%的稅率的專(zhuān)票,90元的稅金,但是因?yàn)殚_(kāi)票錯(cuò)誤,需要紅沖,則可以紅沖原來(lái)開(kāi)具的1%的稅率專(zhuān)票,而不需要開(kāi)3%的稅率的專(zhuān)票。
2023-03-20 19:49:42

你好,不用的開(kāi)1%的還是紅蟲(chóng)1%開(kāi)1%的正確的。
2022-04-02 11:33:20

這個(gè)是正常的開(kāi)具發(fā)票??梢赃@樣的開(kāi)具發(fā)票。
2020-07-08 16:18:28

好的,首先說(shuō)明一下,如果開(kāi)超過(guò)45萬(wàn)后,就只能按3月份的稅率1%,來(lái)開(kāi)發(fā)票,而不是4月份的免稅新政策。 舉個(gè)例子:比如你的三月份的發(fā)票金額為50萬(wàn),在四月份,你希望把發(fā)票紅沖,并重新開(kāi)具發(fā)票,但是此時(shí)有4月份的新政策免稅,此時(shí)你只能按1%的稅率重新開(kāi)具發(fā)票,但是,增值稅還是需要交的,因?yàn)槟愕陌l(fā)票開(kāi)具金額超過(guò)45萬(wàn),所以還是需要交稅的
2023-03-14 16:22:22

你好,可以直接按照1%的紅沖
2020-04-20 10:31:11
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