
8月我們買了一臺固定資產(chǎn)發(fā)票已認證,對方開錯我們公司名,在9月沖紅又重開,9月已轉(zhuǎn)出那筆稅額現(xiàn)在那張沖紅的固定資產(chǎn)和稅額轉(zhuǎn)出怎么寫分錄
答: 您好,9月沖紅時,借;固定資產(chǎn),負數(shù),貸:應付賬款,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。
對方單位8月份給我們公司開的專票,8月已認證做賬,但9月份他們說開錯發(fā)票沖紅重新開了發(fā)票,我這個沖紅會計分錄對不?
答: 你好,就按照你8月的分錄做相反的分錄就可以了哈。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,6月份已認證了發(fā)票,是固定資產(chǎn)來的。6月按固定資產(chǎn)入賬的??墒?月份對方發(fā)現(xiàn)規(guī)格寫錯,要我們紅沖發(fā)票,那現(xiàn)在7月份我賬務應該怎么做賬務處理?分錄要怎么寫
答: 借固定資產(chǎn) 負數(shù) 進項稅額 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù),之后按發(fā)票重新做,

