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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-11-14 18:07

您好,9月沖紅時,借;固定資產(chǎn),負數(shù),貸:應付賬款,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。

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您好,9月沖紅時,借;固定資產(chǎn),負數(shù),貸:應付賬款,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。
2017-11-14 18:07:44
你好,就按照你8月的分錄做相反的分錄就可以了哈。
2019-10-14 13:25:37
你認證,你這邊需要開紅字信息表才可以,你開紅字信息表申報的時候附表2中進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-31 11:42:22
借固定資產(chǎn) 負數(shù) 進項稅額 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù),之后按發(fā)票重新做,
2020-07-16 11:06:08
你好 你當時入的成本或者費用科目 你做 借成本或者費用 貸應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉(zhuǎn)出
2019-11-07 18:39:40
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