
公司收到培訓費200萬,開出200萬的發(fā)票,現(xiàn)在暫估培訓成本168萬,暫估成本分錄怎么做
答: 根據(jù)暫估做具體暫估的明細表,再入賬,需要發(fā)票入賬
做一家建筑企業(yè)的帳,去年12月份暫估了200萬成本,且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。分錄如下:借:工程施工-合同成本-暫估?200萬??貸:應付賬款-應付分包款?200萬借:主營業(yè)務成本????????200萬??貸:工程施工-合同成本-暫估?200萬今年7月份收到發(fā)票80萬,現(xiàn)在要怎么做賬怎么調(diào)整呢?
答: 這個賬不太規(guī)范啊 借:主營業(yè)務成本 工程施工——合同毛利 貸:主營業(yè)務收入 每年的成本和收入應當是按照完工百分比來估計,本身就是估計,所以成本與收入不要調(diào)整 年初紅字將工程施工沖掉,收到發(fā)票再確認上年的工程施工——合同成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!上任會計在去年公司的成本發(fā)票暫時要不回來,做了暫估成本的,分錄如下: 借:主營業(yè)務成本 200萬,貸:應付賬款-暫估200萬, 過年后只有100萬發(fā)票要回來了,請問怎么紅沖之前暫估的成本,分錄要怎么做?我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準則,是商貿(mào)行業(yè)。
答: 同學你好 借:主營業(yè)務成本 -100 貸:應付賬款-暫估 -100 借:主營業(yè)務成本? 100 貸:應付賬款? 100

