
計提固定資產(chǎn)折舊多了,但跨年了怎么調整
答: 你可以通過報表來調整,將多提的部分錄入下一年的賬本中,然后反映在報表上。
請問老師:固定資產(chǎn)折舊計提多了,現(xiàn)在跨年了,但是沒有匯算,怎么做調整分錄?
答: 你好,如果做進2021年賬 沖減多計提的金額 借:費用(負數(shù)) 貸:累計折舊(負數(shù)) 如果做到2022年賬,金額不大可不使用以前年度損益調整,金額較大,使用以前年度損益科目調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
固定資產(chǎn)折舊多計提了1000元,已經(jīng)跨年,現(xiàn)在怎么調賬
答: 您好,調賬時,借;以前年度損益調整,負數(shù)1000元,貸:累計折舊,負數(shù)1000元,再做,借:利潤分配-未分配利潤,負數(shù)1000元,貸:以前年度損益調整,負數(shù)1000元。

