公司是去年11月份在稅務(wù)局代開發(fā)票,今年1月份才付的款,那今年第1季度的增值稅及附加稅申報(bào)表里面的數(shù)字都是0?
木水星辰
于2023-03-14 11:27 發(fā)布 ??460次瀏覽
- 送心意
青檸
職稱: 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
2023-03-14 11:33
是的,如果你以月度確認(rèn)發(fā)票,第一季度發(fā)票應(yīng)在第一季度之前完成,則在第一季度的增值稅及附加稅申報(bào)表中,應(yīng)當(dāng)填寫0。由于可能存在起征點(diǎn)減免的情況,增值稅申報(bào)表的申報(bào)所需數(shù)據(jù)不僅僅包括發(fā)票開具金額,還需要考慮到專票、普票、其他發(fā)票的累計(jì)金額,考慮到增值稅的稅率、免稅額、減免額等情況,以及應(yīng)納稅額和實(shí)納稅額的差額等情況,才能夠正確地填寫增值稅申報(bào)表。拓展知識(shí):增值稅申報(bào)表應(yīng)從發(fā)票填制數(shù)據(jù)(專票、普票及其他發(fā)票)、應(yīng)納稅額、實(shí)繳稅額等方面準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì),以確保申報(bào)表的真實(shí)性。
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是的,如果你以月度確認(rèn)發(fā)票,第一季度發(fā)票應(yīng)在第一季度之前完成,則在第一季度的增值稅及附加稅申報(bào)表中,應(yīng)當(dāng)填寫0。由于可能存在起征點(diǎn)減免的情況,增值稅申報(bào)表的申報(bào)所需數(shù)據(jù)不僅僅包括發(fā)票開具金額,還需要考慮到專票、普票、其他發(fā)票的累計(jì)金額,考慮到增值稅的稅率、免稅額、減免額等情況,以及應(yīng)納稅額和實(shí)納稅額的差額等情況,才能夠正確地填寫增值稅申報(bào)表。拓展知識(shí):增值稅申報(bào)表應(yīng)從發(fā)票填制數(shù)據(jù)(專票、普票及其他發(fā)票)、應(yīng)納稅額、實(shí)繳稅額等方面準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì),以確保申報(bào)表的真實(shí)性。
2023-03-14 11:33:51

您好
一季度沒有收入產(chǎn)生的話 是零申報(bào)
2022-04-18 21:40:39

肯定是做了12月的無票的銷售收入,繳增值稅,不一定非要開具發(fā)票就繳稅
2018-03-17 11:47:56

這是12月份的報(bào)表
2018-09-05 10:22:19

支付的各項(xiàng)稅費(fèi),是根據(jù)你實(shí)際支出的貨幣資金填列的,而不管是什么時(shí)間的稅金
2018-05-19 15:35:53
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