
增值稅(季報(bào))和附加稅(月報(bào))的的所屬期不一致,增值稅申報(bào)成功,附加稅沒法申報(bào),怎么辦?
答: 你好!附加稅你是之前的月度沒有申報(bào)還是什么原因?
公司去年12月份去國(guó)稅代開了一筆160萬(wàn)的票,增值稅當(dāng)時(shí)就交了,可是附加沒有收。一直到今年三月份進(jìn)公司,然后4月份的時(shí)候申報(bào)增值稅附加,稅款所屬期1-3月。把去年欠交的附加一起申報(bào)繳稅了。這樣報(bào)是不是有問題?。?/p>
答: 有是有點(diǎn)問題,應(yīng)該分開去年的申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑業(yè)預(yù)交增值稅及附加,2024.4.9日預(yù)交在填寫增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳申報(bào)表,稅款所屬期是選2024.3月還是2024.4月了
答: 您好,稅款所屬期是選2024.4月


田老師 解答
2017-07-26 23:05
田老師 解答
2017-07-27 10:47