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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-13 19:43

請先確認(rèn)是否是由你們本公司代收?如果是,則可以做一筆沖抵,用應(yīng)收賬款憑證,將原暫估費(fèi)用的借方金額沖掉,取消原暫估費(fèi)用的科目余額即可。

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請先確認(rèn)是否是由你們本公司代收?如果是,則可以做一筆沖抵,用應(yīng)收賬款憑證,將原暫估費(fèi)用的借方金額沖掉,取消原暫估費(fèi)用的科目余額即可。
2023-03-13 19:43:33
同學(xué)你好很高興你呢就是把原來確認(rèn)的分錄用紅字分錄或者是借方和貸方都是負(fù)數(shù)的分錄做一遍然后再重新做一遍
2022-04-18 11:59:09
你好,當(dāng)時的分錄是怎么做的?借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎?
2022-04-19 12:41:55
沖暫估借應(yīng)付賬款等? 貸以前年度損益調(diào)整 按實際發(fā)票入賬 借主營業(yè)務(wù)成本等? 貸應(yīng)付賬款等
2022-04-02 17:44:10
你需要暫估的是成本還是費(fèi)用?兩者有些區(qū)別
2021-07-14 18:23:47
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