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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-11-12 10:31

第一筆分錄,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入,營業(yè)外收入轉(zhuǎn)本年利潤

木槿 追問

2017-11-12 10:34

那老師,為什么不入到專項應(yīng)付款?什么情況下做專項應(yīng)付款?

李愛文老師 解答

2017-11-12 12:20

如果??顚S茫蚝笃谟袑m棇徲嫊r

木槿 追問

2017-11-12 15:38

老師,是??顚S?,收到時借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款  
購買材料用于研究時借:研發(fā)支出 貸:現(xiàn)金/銀行  
研究完成形成無形資產(chǎn)時借:無形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出  同時借:專項應(yīng)付款  貸:資本公積 
未形成時借:專項應(yīng)付款 貸:研發(fā)支出  
這樣嗎?

李愛文老師 解答

2017-11-13 11:24

如果??顚S?,支付時‘借:專項應(yīng)付款,貸:銀行存款

木槿 追問

2017-11-13 16:11

這樣做的話 是不是就體現(xiàn)不出這是研發(fā)費用了?因為我們申請科技型企業(yè)的話他要求每年要有一定比例的研發(fā)支出啊

李愛文老師 解答

2017-11-13 17:23

那要計專款專用,本身就不是你們出的錢,因此就無法體現(xiàn)研發(fā)支出

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第一筆分錄,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入,營業(yè)外收入轉(zhuǎn)本年利潤
2017-11-12 10:31:06
對的,你處理是正確的
2017-11-13 16:38:43
您好,如果想平衡的話,借;管理費用,負數(shù),借;專項應(yīng)付款,正數(shù)。
2017-11-11 16:01:41
對的啊
2017-12-05 09:19:53
借;專項應(yīng)付款 貸;營業(yè)外收入或遞延收益
2017-01-20 15:46:24
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