老師 現(xiàn)在做10月份的賬里面 10月25號給員工繳納的社保是這個月在工資里面扣回 還有10月扣的個稅 還是搞不懂這個怎么做分錄
愛江南
于2017-11-10 10:37 發(fā)布 ??566次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-11-10 10:39
您好!你繳納這個月社保的時候借其他應(yīng)收款 貸銀行存款就行了。
然后發(fā)工資的時候扣回
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你好
計提單位部分,借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保
繳納,借;應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)收款(個人部分),貸;銀行存款
2019-10-12 15:31:18

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279
應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-04-11 08:46:55

社保和個稅都是應(yīng)該公司和個人按比例分攤的,即使單位全承擔(dān)稅務(wù)也不認的,
2015-12-09 08:21:54

你好
8月份計提工資的分錄
借管理費用/生產(chǎn)成本/制造費用等
貸 應(yīng)付職工 薪酬-工資
計提公司承擔(dān)社保分錄
借 管理費用-社職
貸 應(yīng)付職工薪酬-社保
9月發(fā)工資分錄
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)收款-代扣社保
.......
銀行存款
支付社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)收款-代扣社保
貸 銀行存款
2020-04-15 08:09:17

借:管理費用 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,如果你不是銀行發(fā)工資的話可以做假的。
2016-10-29 21:17:48
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愛江南 追問
2017-11-10 11:58
宋生老師 解答
2017-11-10 11:58