
老師之前我們有筆收入做的分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入貸稅費(fèi)現(xiàn)在這筆錢確實收不回來了,我該什么做分錄轉(zhuǎn)銷呢?這筆是3369元
答: 首先,您要根據(jù)實際情況作出正確的分錄。你需要做一個借方條目:應(yīng)收賬款的損失,金額為3369元;貸方條目:主營業(yè)務(wù)收入的轉(zhuǎn)出,金額也是3369元。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我這邊有個收糧的公司,上個月賣糧是有三萬的應(yīng)收款沒收回來,當(dāng)時做借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在明確這筆錢收不回來了,分錄我得怎么做?
答: 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款

