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送心意

齊惠老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-03-09 12:58

你可以把未分配收益按照原定比例寫到各項(xiàng)費(fèi)用上,并要記錄在借方。例如,你可以將未分配收益的1/3分配到管理費(fèi)用的貸方,以抵消管理費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)。

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你好,這個(gè)是跨年紅沖嗎?
2022-04-11 09:20:44
你可以把未分配收益按照原定比例寫到各項(xiàng)費(fèi)用上,并要記錄在借方。例如,你可以將未分配收益的1/3分配到管理費(fèi)用的貸方,以抵消管理費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)。
2023-03-09 12:58:13
你好 ; 你費(fèi)用 是 當(dāng)時(shí)做費(fèi)用當(dāng)月的 嗎?? 如果是當(dāng)月 直接做即可? ? ; 不用去調(diào)整的; 你是考慮沒有發(fā)票 是嗎? ?
2022-04-11 10:18:12
這種情況下,您需要進(jìn)行沖銷操作。沖銷操作的分錄如下:借: 11XX 企業(yè)管理費(fèi)負(fù)數(shù)科目,貸:91XX 未分配利潤(rùn)科目,把負(fù)數(shù)管理費(fèi)分配到未分配利潤(rùn)科目中。 一個(gè)應(yīng)用案例,如果企業(yè)某種特定事業(yè)有剩余利潤(rùn),則在企業(yè)未分配利潤(rùn)科目里錄入利潤(rùn)分配金額,而在管理費(fèi)負(fù)數(shù)科目里則錄入對(duì)應(yīng)的管理費(fèi),最后進(jìn)行沖銷操作,把剩余利潤(rùn)分?jǐn)偨o企業(yè)的各部門。
2023-03-09 16:12:17
借本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019-04-20 16:45:57
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