
上個月做帳的時候,轉(zhuǎn)出未交增值稅,寫多了,而實(shí)際繳納沒那么多,這個月要則么做分錄, 調(diào)整?
答: 您好,按差額紅字更正上月轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。
上月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 17000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 17000 報稅后實(shí)際繳納了13000 這個月繳納的時候的分錄要怎么寫?
答: 為什么沒有都繳納?結(jié)轉(zhuǎn)多了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月多結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這個月調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做?
答: 你好,做你上個月結(jié)轉(zhuǎn)的相反分錄,金額就是多結(jié)轉(zhuǎn)的金額

