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送心意

李老師2

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2023-03-08 11:11

你需要對(duì)未申報(bào)造成的稅負(fù)進(jìn)行預(yù)繳,如果已經(jīng)預(yù)繳,可以提出納稅申報(bào)表進(jìn)行抵扣。

執(zhí)著的寶貝 追問

2023-03-08 11:11

那我是否可以直接抵扣專票?

李老師2 解答

2023-03-08 11:11

是的,你可以在申報(bào)時(shí)申請抵扣專票。但是要注意,專票的抵扣限額以及相關(guān)的規(guī)定。

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你需要對(duì)未申報(bào)造成的稅負(fù)進(jìn)行預(yù)繳,如果已經(jīng)預(yù)繳,可以提出納稅申報(bào)表進(jìn)行抵扣。
2023-03-08 11:11:15
你好,不抵扣,對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是可以的,不需要退還給你銷售方。
2020-07-17 11:11:00
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2022-10-13 11:15:00
您好,已經(jīng)申報(bào)抵扣,只需要開紅字發(fā)票信息表
2020-07-29 22:53:56
那你先要將那張發(fā)票抵扣了! 正常做賬,下個(gè)月紅票來了,你再抵扣,沖掉上月那一筆賬!
2018-07-15 11:33:21
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