@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然 問
申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng); 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個計(jì)提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計(jì)提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實(shí)操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

匯算清繳填職工薪酬A105050表的時候,由于去年賬上有些工資,福利費(fèi),教育經(jīng)費(fèi)在做賬的時候是借:管理費(fèi)用-工資或福利費(fèi)或教育經(jīng)費(fèi),而貸方直接是銀行存款,沒有過著應(yīng)付職工薪酬-工資、福利、教育經(jīng)費(fèi)這個科目的借貸方,我填表的時候可以去費(fèi)用里面取數(shù)填嗎
答: 你好 ;? ? 意思是沒有走 應(yīng)付職工薪酬過度 ; 你實(shí)際有發(fā)生;? 要填寫的; 只是你賬務(wù)處理不對而已? ?
匯算清繳填職工薪酬A105050表的時候,由于去年賬上有些工資,福利費(fèi),教育經(jīng)費(fèi)在做賬的時候是借:管理費(fèi)用-工資或福利費(fèi)或教育經(jīng)費(fèi),而貸方直接是銀行存款,沒有過著應(yīng)付職工薪酬-工資、福利、教育經(jīng)費(fèi)這個科目的借貸方,我填表的時候可以去費(fèi)用里面取數(shù)填嗎
答: 不可以,你需要重新核算一下,應(yīng)該把這些費(fèi)用歸入應(yīng)付職工薪酬科目,并做出正確的借貸方。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,匯算清繳,職工薪酬這個表,職工教育經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)都是取得應(yīng)付職工薪酬的貸方嗎?職工教育經(jīng)費(fèi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,記入管理費(fèi)用的是940,稅額是40,應(yīng)付職工薪酬就是1000,填表時職工教育經(jīng)費(fèi)取哪個?940還是1000
答: 你好 賬載金額實(shí)際金額填寫940 這個得看比例

