
老師,2021年多計提了員工一筆差旅費,借:管理費用15000,貸:其他應(yīng)付款15000當(dāng)時沒付款,2021年12月付款,付款的時候,借:管理費用15000貸:銀行存款15000現(xiàn)在要怎么處理,執(zhí)行小企業(yè)會計準則
答: 老師,2021年多計提了員工一筆差旅費,借:管理費用15000,貸:其他應(yīng)付款15000當(dāng)時沒付款,2021年12月付款,付款的時候,借:管理費用15000貸:銀行存款15000現(xiàn)在要怎么處理,執(zhí)行小企業(yè)會計準則
你好,2017年我們支付 借:管理費用-咨詢費 30000 貸:銀行存款 15000 其他應(yīng)收款 15000 2018年我們決定不付15000了,會計分錄怎么做?
答: 計入營業(yè)外收入 這個屬于2017年年報時多計提費用,有沒有30000元的發(fā)票
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,企業(yè)向私人借錢分錄記反了,借 其他應(yīng)付款 15000 貸 銀行存款,用紅字沖減更正,借 其他應(yīng)付款 一15000 貸 銀行存款 一15000 更正借 銀行存款 15000 貸 其他應(yīng)付款 15000這個分錄對嗎?可以記在同一張記帳憑證上嗎
答: 您好 這個分錄對的 可以記在同一張記帳憑證上


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2023-03-07 12:32