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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-07 13:10

你好,做個人所得稅的更正申報 
借;管理費用等科目  貸;應(yīng)付職工薪酬

Jessica-yl 追問

2017-11-07 13:15

我是發(fā)完工資,上報個人所得稅的時候。發(fā)現(xiàn)有個員工少算了2.51。這個錢如何調(diào)整?當月調(diào)整還是下個月調(diào)整?

鄒老師 解答

2017-11-07 13:17

你好,當月做計提分錄

Jessica-yl 追問

2017-11-07 13:43

當月已經(jīng)結(jié)賬。只能下月調(diào)整。您看。我做分錄:借 應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)交稅金。做工資時候。借 營業(yè)費用 貸 應(yīng)付職工薪酬

鄒老師 解答

2017-11-07 13:44

你好,你借方應(yīng)收賬款,貸方應(yīng)交稅費是什么意思

Jessica-yl 追問

2017-11-07 13:45

借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款 (保險)貸 應(yīng)交稅金 (當月個稅)貸 應(yīng)收賬款(扣除抵消)貸 銀行存款。您看這樣做對不對

鄒老師 解答

2017-11-07 13:47

你好,扣除的時候貸方通常是通過其他應(yīng)收款,而不是應(yīng)收賬款

Jessica-yl 追問

2017-11-07 13:48

您好。我考慮這筆錢要從員工那里收回來。做了個應(yīng)收賬款過渡

Jessica-yl 追問

2017-11-07 13:49

您好。那把應(yīng)收賬款改為。其他應(yīng)收款 這樣做科目是否正確

鄒老師 解答

2017-11-07 13:50

你好,是的,是正確的

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你好,做個人所得稅的更正申報 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
2017-11-07 13:10:46
原分錄紅字沖回在做正確的
2018-12-27 18:02:25
你好 上個月發(fā)工資代扣時的分錄是怎么寫的?
2019-11-13 05:05:29
哦同學(xué),你這種是可以的,可以這樣做,你最后結(jié)轉(zhuǎn)到成本里是正確的,你好,你的意思是就是你掛的其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款。掛的個人社保部分多扣錢了少發(fā)工資了
2022-03-29 14:41:19
你好,需要把多發(fā)放的工資,做發(fā)放工資相反分錄沖銷才是的
2020-05-22 21:26:54
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