
我們10月份購(gòu)進(jìn)原材料實(shí)付貨款12084元,但對(duì)方開(kāi)專票給我們12804元,多開(kāi)了720元,當(dāng)時(shí)沒(méi)看票上個(gè)月已認(rèn)證,賬務(wù)該怎么處理?
答: 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款12804
老師請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題8月份給購(gòu)方開(kāi)了8500的專用發(fā)票,9月份又退了500元的貨,我們就又給購(gòu)方開(kāi)了500元紅字發(fā)票,購(gòu)方10月份的時(shí)候才認(rèn)證我們銷(xiāo)方開(kāi)的8500元的票,但是認(rèn)證不了了,顯示8500元的發(fā)票已紅沖,我們現(xiàn)在改怎么操作呢?
答: 那你這個(gè)8500這個(gè)8000紅字也開(kāi)吧,重新開(kāi)吧藍(lán)字
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們公司六月份購(gòu)買(mǎi)了一批材料38萬(wàn),對(duì)方已經(jīng)開(kāi)了38萬(wàn)元專票給我們已記賬,現(xiàn)在由于沒(méi)有用掉這么多材料,對(duì)方退款7萬(wàn)元到我公司賬戶,賬務(wù)要怎么處理呢?
答: 對(duì)方不愿意給我們開(kāi)紅字發(fā)票


Cheng 追問(wèn)
2017-11-07 09:23
鄒老師 解答
2017-11-07 09:24
Cheng 追問(wèn)
2017-11-07 09:25
鄒老師 解答
2017-11-07 09:27