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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-06 11:30

小規(guī)模納稅人工商年報中的納稅總額應(yīng)該填寫工商年報期間內(nèi)產(chǎn)生的納稅額,包括所得稅、增值稅、消費(fèi)稅等稅額。具體填寫步驟如下: 
 
1. 首先,收集主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的所得稅納稅申報表和增值稅納稅申報表,根據(jù)這些申報表統(tǒng)計出期間內(nèi)的納稅額; 
 
2. 然后,計算其他項目的稅費(fèi),比如消費(fèi)稅、殘保金稅等; 
 
3. 最后,將上述稅額加總,填寫到“納稅總額”欄中。 
 
拓展知識:小規(guī)模納稅人在計算稅款時,也可以采用減按稅收法,通過減按稅收法可以減輕納稅企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān),從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

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小規(guī)模納稅人工商年報中的納稅總額應(yīng)該填寫工商年報期間內(nèi)產(chǎn)生的納稅額,包括所得稅、增值稅、消費(fèi)稅等稅額。具體填寫步驟如下: 1. 首先,收集主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的所得稅納稅申報表和增值稅納稅申報表,根據(jù)這些申報表統(tǒng)計出期間內(nèi)的納稅額; 2. 然后,計算其他項目的稅費(fèi),比如消費(fèi)稅、殘保金稅等; 3. 最后,將上述稅額加總,填寫到“納稅總額”欄中。 拓展知識:小規(guī)模納稅人在計算稅款時,也可以采用減按稅收法,通過減按稅收法可以減輕納稅企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān),從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
2023-03-06 11:30:29
你好,是填寫2019實際繳納的各項稅款合計金額 而不僅僅是企業(yè)所得稅
2020-05-14 15:40:29
首先,你可以在稅務(wù)機(jī)關(guān)的網(wǎng)站上查詢小規(guī)模工商年報的納稅總額數(shù)值。其次,你也可以通過稅務(wù)系統(tǒng)的相關(guān)程序來查詢。 學(xué)員:那我怎么把數(shù)據(jù)導(dǎo)入到賬本里呢? 老師:你可以通過稅務(wù)系統(tǒng)的賬務(wù)模塊來導(dǎo)入小規(guī)模工商年報的納稅總額數(shù)值。此外,你可以使用專業(yè)的財務(wù)軟件來實現(xiàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入。
2023-03-17 16:41:59
你好 看20年1-12月份實際支付的稅款的
2021-04-26 15:36:29
您好,我們是農(nóng)產(chǎn)品,開的免稅發(fā)票,對方是計算抵扣9%,深加工再抵扣1%
2024-04-23 05:25:47
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精選問題
  • 老師您好,我們企業(yè)是以銷售機(jī)動車(摩托車整車、零

    一、4-7月(小規(guī)模納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(摩托車/配件/油泵) 借:庫存商品(價稅合計,進(jìn)項不可抵扣) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅銷售額/1.03) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模,銷售額×3%) 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素洠?借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(價稅合計,紅字) 二、8月11日起(一般納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(取得增值稅專用發(fā)票) 借:庫存商品(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品(開具機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票) ? 摩托車(免購置稅,僅免購置稅,增值稅正常交): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? 配件/油泵:分錄同上 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素洠枞〉眉t字專用發(fā)票) 借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(不含稅金額,紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(紅字) 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(銷項-進(jìn)項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店(

    ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,您好,醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人,現(xiàn)在增加業(yè)務(wù),物流

    同學(xué)你好 主要就是 發(fā)票 運(yùn)單 合同 訂單 收款水單

  • 貨款855000含稅扣五個點(diǎn)再提成0.15算出來是多少

    你好,你是說最終能拿到手多少錢是嗎

  • @郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然

    申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進(jìn)項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。

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