A公司原實(shí)繳資本1499980元,目前銀行余額475192.55 問
您好,A公司實(shí)繳資本1499980元,銀行剩475192.55元,累計(jì)虧損1024787.45元。方法一先按股權(quán)比例分?jǐn)偺潛p(甲分?jǐn)?888183.28元、乙分?jǐn)?136604.17元),再用實(shí)繳額減虧損得出應(yīng)退股本(甲1300030-888183.28=411846.72元、乙199950-136604.17=63345.83元);方法二直接按股權(quán)比例分銀行余額(甲475192.55×0.8667=411849.38元、乙475192.55×0.1333=63343.17元)。兩種方法計(jì)算結(jié)果接近,但方法二(直接分剩余資金)更簡單合規(guī),避免了非法減資風(fēng)險(xiǎn),且符合清算原則。 答
老師好,我們公司的認(rèn)繳注冊資本是2200萬元,實(shí)收資 問
你好,股權(quán)比例有變化嗎? 答
老師,農(nóng)業(yè)開發(fā)公司銷售非自產(chǎn)自銷的水果,稅率是多 問
您好,水果是按9%,自產(chǎn)自銷的是免稅 答
你好老師,財(cái)務(wù)部人員工資是算入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù) 問
您好,這個(gè)是計(jì)入管理費(fèi)用中的 答
稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示說我們?nèi)Y子公司有未申報(bào)或者少 問
你好,是說子公司少報(bào)投資收益?子公司有另外對外投資嗎 答

請問老師,我現(xiàn)在有筆發(fā)票沒有收回來,我能不能先暫估到今年入成本,那發(fā)票人家下個(gè)月給我開
答: 如果你現(xiàn)在沒有收回發(fā)票,可以考慮先暫估到今年的成本中。例如,公司A需要在6月份向供應(yīng)商B購買一批原材料,結(jié)果B發(fā)票未收到,A可以暫估該筆發(fā)票金額今年入成本,等待B下個(gè)月開發(fā)票給A,A可以把發(fā)票歸入財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行核銷。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個(gè)體戶1-3月沒有成本票.能不能先暫估成本,現(xiàn)在4月有開進(jìn)來發(fā)票能不能沖銷暫估
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
上個(gè)月做了暫估入庫,現(xiàn)在拿不了發(fā)票回來 ,又做了結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票暫估那一筆怎么處理?
請問2020年的業(yè)務(wù),到時(shí)沒有取得成本發(fā)票,我暫估了一個(gè)成本,到今年5月,發(fā)票仍未開回,我要沖減暫估成本嗎
請問老師,我在19年暫估了一筆10萬的成本,因?yàn)榘l(fā)票沒有開過來。在20年成本票回來了,那么我應(yīng)該怎么入賬,謝謝





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