
上個月做了暫估入庫,現(xiàn)在拿不了發(fā)票回來 ,又做了結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票暫估那一筆怎么處理?
答: 你好,如果匯算清繳前不能取得發(fā)票,那么只有匯算清繳時做納稅調(diào)增就好
12月暫估的時候就結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,1月發(fā)票回來沖銷后重新入庫了,那1月拿回來的發(fā)票成本怎么算的 12月暫估的金額和1月收回發(fā)票的金額不一樣 我已經(jīng)沖銷的12月的暫估,并且1月收回的發(fā)票也做了入庫 現(xiàn)在是12月暫估的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,一月的怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好;? 你1月發(fā)票與你12月有成本差異嗎。 正常沒有差異直接附12月憑證后面去? ;如果有差異先紅沖 暫估分錄。在按發(fā)票做一遍的??
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我2021年12月做的一筆暫估入庫,和暫估成本結(jié)轉(zhuǎn),到2022年3月才收到發(fā)票,收到發(fā)票時做一筆暫估入庫的紅字發(fā)票,然后根據(jù)發(fā)票做一筆入庫分錄,那暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本需要怎么處理嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額沒變
答: 好的,暫估入庫的紅字發(fā)票必須記錄到會計賬簿中,同時也要做相應的結(jié)轉(zhuǎn)成本處理,你要根據(jù)當時的實際情況來判斷這筆暫估成本是否發(fā)生了變動,如果沒有,則可以用原成本金額進行結(jié)轉(zhuǎn)。如果變動了,則要根據(jù)發(fā)票重新計算結(jié)轉(zhuǎn)成本金額。





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