
老師好!我們公司是出口企業(yè),商品退稅率是13%,我們進(jìn)項(xiàng)稅額比可退稅額少,那可退稅額超過進(jìn)項(xiàng)稅額的部分需要做什么處理?如何做分錄?
答: 您好!進(jìn)項(xiàng)稅額比可退稅額少,退稅退少的部分。當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額. 免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅
老師好!我們公司是出口企業(yè),商品退稅率是13%,我們進(jìn)項(xiàng)稅額比可退稅額少,那可退稅額超過進(jìn)項(xiàng)稅額的部分需要做什么處理?如何做分錄?
答: 你好,形成免抵稅額,需要計(jì)提附加稅
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口生產(chǎn)藥業(yè)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么分?jǐn)偟匠隹谑杖牒头浅隹谑杖雽?yīng)的進(jìn)項(xiàng)呢?例如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅3600元,非出口收入20000元,出口收入10000元,這樣怎么計(jì)算非出口收入和出口收入對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅呢?退稅率按13%算。退稅額是多少?
答: 分?jǐn)偙嚷?,?0000*3600/(20000+10000)這個(gè)是出口不予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)到出口成本。退稅額你們是生產(chǎn)型企業(yè),免抵退的計(jì)算方法,具體要看企業(yè)當(dāng)月實(shí)際情況算出口退稅


方大冬 追問
2023-03-03 21:35
廖君老師 解答
2023-03-03 21:38