建筑企業(yè)在外地預(yù)繳稅款時(shí) ,外地稅務(wù)局喊在外地報(bào) 問
是的,就是那樣做的哈 答
老師請(qǐng)問一下7月14日預(yù)繳電費(fèi),7月18收到發(fā)票,分錄 問
是的,就是那樣做就行 答
這一題中的B答案,是不是少了一個(gè)消費(fèi)稅?進(jìn)口載貨汽 問
是的,關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格%2B關(guān)稅%2B消費(fèi)稅 答
A合伙企業(yè)投資另一家B合伙企業(yè),不占B的份額,可以 問
不占B的份額,不可以做成長(zhǎng)期股權(quán)投資 答
老師請(qǐng)教一下,7月收發(fā)票入固定資產(chǎn),9月收發(fā)票,是7月 問
若加裝部件金額不大,可直接計(jì)入費(fèi)用 答

老師好!我們公司是出口企業(yè),商品退稅率是13%,我們進(jìn)項(xiàng)稅額比可退稅額少,那可退稅額超過進(jìn)項(xiàng)稅額的部分需要做什么處理?如何做分錄?
答: 您好!進(jìn)項(xiàng)稅額比可退稅額少,退稅退少的部分。當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額. 免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅
老師好!我們公司是出口企業(yè),商品退稅率是13%,我們進(jìn)項(xiàng)稅額比可退稅額少,那可退稅額超過進(jìn)項(xiàng)稅額的部分需要做什么處理?如何做分錄?
答: 你好,形成免抵稅額,需要計(jì)提附加稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口生產(chǎn)藥業(yè)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么分?jǐn)偟匠隹谑杖牒头浅隹谑杖雽?duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)呢?例如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅3600元,非出口收入20000元,出口收入10000元,這樣怎么計(jì)算非出口收入和出口收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅呢?退稅率按13%算。退稅額是多少?
答: 分?jǐn)偙嚷?,?0000*3600/(20000+10000)這個(gè)是出口不予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)到出口成本。退稅額你們是生產(chǎn)型企業(yè),免抵退的計(jì)算方法,具體要看企業(yè)當(dāng)月實(shí)際情況算出口退稅

