
老師您好,請問應收賬款尾數(shù)調(diào)平處理,分錄如何做,謝謝!
答: 應收賬款尾數(shù)調(diào)平處理的分錄應當是:應收賬款XX(借)--調(diào)節(jié)基金XX(貸); 調(diào)節(jié)基金XX(借)--應收賬款XX(貸)。
老師! 您好!請問這張發(fā)票如何處理?分錄如何做?庫存如何做?謝謝!
答: 你好,你是購買方的話,就需要沖減庫存和增值稅,如果你是銷售方,就需要沖減收入和稅金
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好!請問應收賬款超過4年還沒收回,賬務(wù)如何處理?謝謝!
答: 你好!可以轉(zhuǎn)入壞賬準備





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