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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-03 09:36

應收賬款尾數(shù)調(diào)平處理的分錄應當是:應收賬款XX(借)--調(diào)節(jié)基金XX(貸); 調(diào)節(jié)基金XX(借)--應收賬款XX(貸)。

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2023-03-03 09:36:19
你好,你是購買方的話,就需要沖減庫存和增值稅,如果你是銷售方,就需要沖減收入和稅金
2019-05-08 21:53:39
你好,你的成本費用多做了嗎?
2020-04-20 18:39:32
你好!可以轉(zhuǎn)入壞賬準備
2020-12-20 13:20:02
同學,你好 應該讓客戶把幾塊錢補上
2020-06-12 09:54:42
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