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送心意

盛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已通過多門

2019-05-08 21:53

你好,你是購買方的話,就需要沖減庫存和增值稅,如果你是銷售方,就需要沖減收入和稅金

追問

2019-05-08 22:40

我是購買方    之前購入的按正常分錄來做的,之前那張已經(jīng)認(rèn)證了,可以說下分錄如何做嗎?

盛老師 解答

2019-05-09 16:58

借:應(yīng)付賬款
   貸:庫存商品
       應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額

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你好,按正負(fù)結(jié)余的實(shí)際計(jì)入庫存商品
2020-05-06 17:40:29
借應(yīng)付賬款 貸銀行,你庫存商品到公司么
2019-09-16 13:48:03
你好!你說的導(dǎo)致庫存商品金額不對(duì),是什么意思。 你只要按實(shí)際發(fā)票來入賬,就應(yīng)該跟實(shí)際對(duì)得上。和暫估對(duì)不上是正常的。
2024-06-14 15:03:32
按發(fā)票上的折后 價(jià)格的入賬。
2019-12-13 09:40:54
你好 借;庫存商品2萬,貸;銀行存款 借;庫存商品 3萬,貸;應(yīng)付賬款——暫估 3萬 借;預(yù)付賬款 3萬,貸;銀行存款 3萬
2020-07-09 16:09:40
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