国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

小寶老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-03-03 08:44

發(fā)票來了以后沖銷暫估費用,然后按照發(fā)票入賬

稀釋 追問

2023-03-03 08:47

計提:借管理費用-租金月租  貸:其他應付款
票到:借:管理費用-租金 年租 負數  貸:其他應付款 負數
借:管理費用-租金  年租 貸:其他應付款
老師,只能這樣做嗎?來點簡單的分錄?

小寶老師 解答

2023-03-03 08:48

對的,對的,就是這樣子的,分錄是正確的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
發(fā)票來了以后沖銷暫估費用,然后按照發(fā)票入賬
2023-03-03 08:44:22
你好這個月做借管理費用租賃費,貸其他應付款,付款做借其他應付款,貸銀行,這個次月發(fā)票沒有差額貼這個后面,還有一張下個月做借管理費用租賃費,貸其他應付款,
2021-07-19 18:16:24
你好 可以這樣處理 看憑證后面有沒有發(fā)票?
2020-11-20 16:17:06
借;管理費用等科目 貸;應付賬款 借;應付賬款 貸;銀行存款
2017-01-16 19:41:01
您好,請問實際發(fā)生了租賃業(yè)務了嘛?還是只開具了發(fā)票還沒有發(fā)生業(yè)務呢?
2020-06-28 15:20:54
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...