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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-16 19:45

老師,收到發(fā)票用做賬嗎,比如計(jì)提10萬 實(shí)際支付11萬,借:管理費(fèi)用 1萬  應(yīng)付賬款10萬  貸:銀行存款 這樣嗎

甜蜜的烏龜 追問

2017-01-16 19:50

老師那這樣做收到的發(fā)票放哪呢  比如本月付租,下個(gè)月收到租金發(fā)票。另外老師,這樣做怎么樣,收到發(fā)票 做沖計(jì)提 按實(shí)際發(fā)票金額 做:借 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款

鄒老師 解答

2017-01-16 19:41

借;管理費(fèi)用等科目    貸;應(yīng)付賬款 
借;應(yīng)付賬款  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-01-16 19:45

是的

鄒老師 解答

2017-01-16 19:51

你好,可以是放在實(shí)際收到的當(dāng)月的

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