
原分錄為借:制造費用 應交稅費/應交增值稅/進項稅 貸:其他應付款,現(xiàn)想紅沖制造費用和其他應付款,并進項轉出,分錄怎么做
答: 語音回放已生成,點擊播放獲取回復內(nèi)容!
我們收到一張外加工涂層的發(fā)票,要怎么做分錄呢,是借制造費用,應交稅費-增值稅進項貸預付賬款嗎
答: 你好,外發(fā)加工需要計入委托加工物資科目,借:委托加工物資 應交稅費-進項 貸:預付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年天然氣費用多入了制造費用,今年應該怎么調整?去年分錄:借:制造費用-天然氣22000(實際為20000) 應交稅費-增值稅-進2000貸:預付賬款24000
答: 你好 借以前年度損益調整 負數(shù)應交稅費 負數(shù) 貸預付賬款 負數(shù) 借未分配利潤負數(shù) 貸以前年度損益調整 負數(shù)


飛翔的蝶 追問
2017-11-02 12:40
吳月柳 解答
2017-11-02 14:05