老師:乙公司換入資產(chǎn)為什么不考慮進(jìn)項(xiàng)稅額 問
你好,他是換入的股票。是沒有專票的。只是股權(quán)轉(zhuǎn)讓 答
老師,您好,我想問下,對于當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是要求當(dāng)月 問
沒有必須要求全部勾選的,可以根據(jù)需要勾選 答
老師,我們是暫估一年幾百萬,然后一年都不交稅,只是 問
同學(xué),你好 什么意思?? 匯算清繳交了2萬多,不是已經(jīng)暫估調(diào)增了嗎?? 是你匯算清繳之后,發(fā)現(xiàn)暫估調(diào)增錯(cuò)誤了??要更正嗎? 答
請歲月靜好老師幫忙解答問題,其他老師請直接忽略, 問
同學(xué)你好,1.“業(yè)務(wù)”不是指業(yè)務(wù)部門的辦公室,而是業(yè)務(wù)發(fā)生前的規(guī)劃、決策環(huán)節(jié),你的思維打不開,提升不了的。 2.業(yè)務(wù)規(guī)劃是用財(cái)務(wù)專業(yè)的知識,幫企業(yè)把業(yè)務(wù)決策做得穩(wěn)妥,最終實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)能落在,財(cái)務(wù)無風(fēng)險(xiǎn),公司有利潤。這些要具體業(yè)務(wù)具體分析,不是一兩句話能說清,也不是一兩日就能學(xué)會的,這要有知識儲備,有真正的經(jīng)歷。 3.學(xué)堂有沒有這些課程,我并不清楚,可以問官方客服。我只是答疑老師。在我工作之余,利用我所學(xué)幫助更多需要幫助的人。 答
董老師,在線嗎?有問題想咨詢~ 問
朋友您好,感謝您的信任! 答

月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額)?? 進(jìn)項(xiàng)稅額就是當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是嗎
答: 同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng))老師這個(gè)分錄對嗎?我咋沒看懂這個(gè)借方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平

