
賬上做了無票收入,但是我的增值稅主表沒有申報上去,現(xiàn)在要年度匯算清繳該怎么辦
答: 針對您提出的情況,我們建議您首先補錄增值稅主表,將無票收入按照稅務(wù)所要求的標(biāo)準(zhǔn)登記在普通發(fā)票中,并進行正常的主表填報。之后根據(jù)稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定,在年度匯算清繳中對這部分收入進行申報。另外,您也可以考慮申請調(diào)節(jié),將這部分收入包含到稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的減免范圍中。
老師,去年出售舊電腦做賬務(wù)處理交了增值稅,增值稅申報表上有體現(xiàn)收入,所得稅匯算清繳沒體現(xiàn)這部分收入,匯算清繳怎么填表呢
答: 您好,體現(xiàn)在資產(chǎn)處置損益科目
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們?nèi)ツ暧袀€抵押出售的車當(dāng)時在增值稅申報表上做了申報了交了增值稅,那么增值稅申報就有這個收入了,但是利潤表上未提現(xiàn)這個收入,那么今年我坐匯算清繳的時候這個收入我該怎么去調(diào)增,在哪個表里面做調(diào)整合適
答: 你不是做固定資產(chǎn)清理嗎,這個不需要納稅調(diào)增, 你這個差額不是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎,填寫營業(yè)外收入那個收入表就可以

