
老師,去年出售舊電腦做賬務(wù)處理交了增值稅,增值稅申報(bào)表上有體現(xiàn)收入,所得稅匯算清繳沒體現(xiàn)這部分收入,匯算清繳怎么填表呢
答: 您好,體現(xiàn)在資產(chǎn)處置損益科目
老師,您好,2021年的增值稅申報(bào)表與企業(yè)所得稅申報(bào)表填錯(cuò)了,匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在稅管員要求重新填報(bào)增值稅與企業(yè)所得稅,我想問下,匯算清繳要不要更正申報(bào)
答: 需要的需要做更正申報(bào)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅匯算清繳時(shí)的視同銷售在以前沒做增值稅申報(bào),現(xiàn)在是否需要補(bǔ)增值稅申報(bào),還是只需要在匯算清繳的A105010視同銷售這張表填寫申報(bào)即可,稅務(wù)會(huì)自動(dòng)扣繳應(yīng)繳納的增值稅?
答: 當(dāng)前的規(guī)定是,如果以前沒做增值稅申報(bào),但是在匯算清繳時(shí)有視同銷售的情況,此時(shí)只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報(bào)即可,稅務(wù)會(huì)針對視同銷售自動(dòng)計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。


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2021-06-18 20:28
小林老師 解答
2021-06-18 20:43
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2021-06-18 21:28
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2021-06-18 21:46
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2021-06-18 22:59
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2021-06-18 23:03