加計(jì)抵減的,每個(gè)月報(bào)表都進(jìn)行加計(jì)抵減,這個(gè)月沒有需要繳納的增值稅,還需要做分錄嗎?
執(zhí)著的寶貝
于2023-02-28 17:45 發(fā)布 ??890次瀏覽
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良老師1
職稱: 計(jì)算機(jī)高級(jí)
2023-02-28 17:53
是的,每個(gè)月都需要進(jìn)行加計(jì)抵減,做分錄是必須的。比如說,如果在本月份有增值稅的減免,則應(yīng)該錄入”增值稅減免”的貸方金額到”稅金及附加”科目,其對(duì)應(yīng)的借方金額則是”應(yīng)交稅費(fèi)”科目?;蛘?,如果有發(fā)生收入以外尚未付出,而發(fā)生了稅費(fèi)抵減,則應(yīng)將”稅金及附加”科目的貸方金額填至”稅費(fèi)抵減”科目,其對(duì)應(yīng)的借方金額則是”應(yīng)交稅金”科目。
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是的,每個(gè)月都需要進(jìn)行加計(jì)抵減,做分錄是必須的。比如說,如果在本月份有增值稅的減免,則應(yīng)該錄入”增值稅減免”的貸方金額到”稅金及附加”科目,其對(duì)應(yīng)的借方金額則是”應(yīng)交稅費(fèi)”科目。或者,如果有發(fā)生收入以外尚未付出,而發(fā)生了稅費(fèi)抵減,則應(yīng)將”稅金及附加”科目的貸方金額填至”稅費(fèi)抵減”科目,其對(duì)應(yīng)的借方金額則是”應(yīng)交稅金”科目。
2023-02-28 17:53:50

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)抵減,做這個(gè)就可以。
2022-07-15 10:02:41

學(xué)員您好,加計(jì)抵減是在每個(gè)月你繳納的時(shí)候做的,比如說應(yīng)繳10000元,算下來加計(jì)抵減1000元,由實(shí)際就當(dāng)繳納9000元,繳的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100000,貸:銀行存款9000 其它收益1000
2022-01-13 10:42:55

需要啊
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減
貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-10-19 16:22:09

您好,加計(jì)扣除是在實(shí)際申報(bào)的月份,將加計(jì)扣除金額計(jì)入其他收益。
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 銀行存款
其他收益
2020-09-09 11:57:45
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