
請(qǐng)問(wèn),一般納稅人,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄應(yīng)該怎么做?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
增值稅納稅申報(bào)如有應(yīng)納稅額該怎樣做分錄
答: 計(jì)提增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 本月繳納上個(gè)月增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 應(yīng)納稅額是10000,然后附表四填的異地預(yù)交12000 ,實(shí)際抵扣只能填10000?,就表示當(dāng)前不用交增值稅,那這部分的分錄怎么做呢?實(shí)際發(fā)生的異地預(yù)交數(shù)分錄怎么做呢
答: 你好,同學(xué)。 你這部分作為留抵稅額處理,

