
老師請問下之前的會計做的賬上應交稅費貸方有2萬多的余額,實際納稅申報還要退1000多的稅,我應該怎么調(diào)整賬
答: 在這種情況下,應該先將會計做的賬的貸方余額調(diào)整至實際納稅申報的金額。即將貸方余額減少2萬多,增加1000多的稅。此外,也需要仔細記錄相關的憑證信息以及稅費的用途,以確保稅務登記的準確性。拓展知識:賬上應交稅費是指企業(yè)向國家或地方納稅機關按照財務會計、稅收及其他法律法規(guī)規(guī)定計算、繳納和上繳的稅費總額。
老師好!之前留下來的賬應交稅費貸方負數(shù),實際沒有多繳稅的,請問這個要怎么調(diào)?
答: 您好,待抵扣和待認證為啥是負數(shù)啊
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師其他應付個人所得稅工資做的多實際交的少,其未貸方有余額怎么調(diào)一下?工資表做的扣所得稅多,實際申報的時候交的少貸方有余額,我應該怎么調(diào)一下?謝謝
答: 你好,這種情況就把多的貸方余額沖應付職工薪酬即可。
公司的應交稅金的貸方余額里有6萬多是上年結轉(zhuǎn)下來的余額?實際上是已交了的,前任會計沒做好分錄,應該怎么把這個處理掉,調(diào)整這個數(shù)字我應該作什么樣的分錄?
老師,之前的增值稅實際繳納額與賬上的差額0.01記的借:管理費用 貸:應交稅費,請問想調(diào)整成營業(yè)外支出應該怎么做分錄?
請問下老師我在建賬的時候,貸方余額多計入了1000,導致于現(xiàn)在對賬發(fā)現(xiàn)其他應收款賬上比實際數(shù)多一萬。我該怎么調(diào)賬呢?18年年中建賬的





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


