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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-08-21 15:17

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交某稅種 
貸:銀行存款

印象 追問

2018-08-21 15:19

去年的稅,去年繳了,不是剛剛繳的,只是貸方一直有余額,要怎么調(diào)整

方亮老師 解答

2018-08-21 15:20

是不是沒有編制繳款的分錄造成貸方余額?

印象 追問

2018-08-21 15:26

好亂,有時候有做繳款分錄,有時候又錄到應(yīng)交稅費-已交稅金那里,我想問的是對于上一年度的這些亂賬該如何調(diào)整

方亮老師 解答

2018-08-21 15:28

編制如下調(diào)整分錄: 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交某稅種 
貸:應(yīng)交稅費-已交稅金

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交某稅種 貸:銀行存款
2018-08-21 15:17:09
你好 你是一般納稅人嗎
2019-02-14 15:47:40
您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
應(yīng)交稅費上年結(jié)轉(zhuǎn)是貸方余額,表示一月份需要交增值稅。一月份本月合計的數(shù)據(jù)是本月發(fā)生額,本年累計也是本年一月份的本月合計數(shù)據(jù)。至于期末余額,根據(jù):上年結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額+一月貸方發(fā)生額-一月借方發(fā)生額,最后得到期末貸方余額
2018-10-04 15:28:29
借應(yīng)交稅費-未交增值稅1000,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額8000,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額9000
2019-12-08 21:49:09
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