
公司的應(yīng)交稅金的貸方余額里有6萬多是上年結(jié)轉(zhuǎn)下來的余額?實際上是已交了的,前任會計沒做好分錄,應(yīng)該怎么把這個處理掉,調(diào)整這個數(shù)字我應(yīng)該作什么樣的分錄?
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交某稅種 貸:銀行存款
怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅下面余額的分錄
答: 你好 你是一般納稅人嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)交稅金上年結(jié)轉(zhuǎn)有貸方余額,一月份發(fā)生了業(yè)務(wù),那么一月份的本月合計的余額和累計的余額怎么算
答: 應(yīng)交稅費上年結(jié)轉(zhuǎn)是貸方余額,表示一月份需要交增值稅。一月份本月合計的數(shù)據(jù)是本月發(fā)生額,本年累計也是本年一月份的本月合計數(shù)據(jù)。至于期末余額,根據(jù):上年結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額+一月貸方發(fā)生額-一月借方發(fā)生額,最后得到期末貸方余額


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2018-08-21 15:19
方亮老師 解答
2018-08-21 15:20
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2018-08-21 15:26
方亮老師 解答
2018-08-21 15:28