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紫云
于2017-10-26 17:09 發(fā)布 ??1318次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-10-26 17:11
你好,是一般納稅人吧
紫云 追問
是的
鄒老師 解答
2017-10-26 17:12
你好,預交的填寫在預交稅額欄次,進項大于銷項加上預交的在期末留抵稅額體現(xiàn)就是了
2017-10-26 17:19
@鄒老師:我們的申報表
2017-10-26 17:21
本來應該在期末留抵稅額那一欄留底11450.17 22407.96=33858.13的
2017-10-26 17:22
你好,應納稅額為0,有預交,就需要申請退稅的
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免抵退期末留抵稅額與增值稅申報表期末留抵稅額不一致怎么辦?
答: 你好,不一致,你指的是免抵退的哪張表?
免抵退稅申報匯總表的期末留抵稅額和國稅申報的增值稅主表的期末留抵稅額是不是一致的?
答: 你好,這兩個數(shù)據(jù)是不一致的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
最新小微企業(yè)留抵退稅申請,具體所退稅額是是增值稅納稅申報表中的,期末留抵退稅額嗎;
答: 是增值稅納稅申報表中的,期末留抵退稅額
請問前兩個月我們的進項超過了銷項,導致預交的稅款全部在本期應補退稅額那一列去顯示負數(shù)了,留抵稅額那一欄就少了本期預交的稅額,現(xiàn)在我們銷項大于進項了,那前面我們認證的申報表上面出現(xiàn)本期應補退稅額的增值稅我們還能抵扣嗎,能不能不退稅直接抵扣啊,退了稅然后又交,好麻煩
討論
增值稅留抵大于退稅額,收到退稅額,申報自動沖減了本月的留抵稅額,例如上月收到應退稅額5萬,本月留抵10萬,填寫增值稅申報表時,自動扣除五萬,本月留抵只有5萬了。這個如何做分錄沖?
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額,這幾個數(shù)值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
你好本期已申報免抵退稅應退稅額是3月份增值稅申報表的期末留抵稅額嗎
2019年4月,增值稅留抵稅額為0元,本月留抵稅額為15萬,現(xiàn)在是應該申請存量留抵退稅還是增量留抵退稅
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624751 個
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紫云 追問
2017-10-26 17:11
鄒老師 解答
2017-10-26 17:12
紫云 追問
2017-10-26 17:19
紫云 追問
2017-10-26 17:21
鄒老師 解答
2017-10-26 17:22