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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-26 16:56

好的,就是收到發(fā)票要先沖掉原來暫估的是嗎?后續(xù)有再繼續(xù)暫估嗎?

鄒老師 解答

2017-10-26 16:21

1根據發(fā)票沖銷暫估 
借;應付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
2,如果是購進還沒有取得發(fā)票,只能繼續(xù)暫估了

鄒老師 解答

2017-10-26 17:03

你好,是的,只能是這樣操作

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1根據發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 2,如果是購進還沒有取得發(fā)票,只能繼續(xù)暫估了
2017-10-26 16:21:52
發(fā)票收到了,就要沖掉暫估入庫
2017-09-29 17:21:41
你好!只用應付賬款就可以,按規(guī)定是每月做一次
2016-10-07 13:14:54
您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019-04-09 11:10:46
12月沖銷是 借;應付賬款—暫估 貸;庫存商品—螺紋鋼640144.66 如果之前結轉成本金額有錯誤,需要對結轉成本分錄做相應調整 4月份借;庫存商品 應交稅費(進項稅額 ) 貸;應付賬款
2018-12-27 08:47:36
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