老師,我們9月4日交了8月電費,今天發(fā)票開來了。請問 問
借:制造費用—電費10萬,貸:應付賬款—供電公司10萬。 9月來票時借:進項稅額1.3萬,貸:應付賬款—供電公司1.3萬? 答
老師,我要開松節(jié)水的發(fā)票,類別是什么 問
同學,你好 可以參考 *林產(chǎn)化學產(chǎn)品*松節(jié)水 答
老師,我公司是一家火鍋店,稅務來我店稽查了,從收銀 問
先停止僅補進項票,優(yōu)先整理 2021-2025 年收銀、流水等收入證據(jù),能補成本發(fā)票就補,補不到用采購單、轉賬記錄等替代; 分年更正 2021-2024 年申報表補稅繳滯納金,2025 年規(guī)范申報,配合稅務稽查時按整理好的證據(jù)溝通; 盡快走流程(股東會決議、工商稅務變更等)改財務負責人。 答
因為公司是一般納稅人,但是我們勞務工公司,一般是 問
同學,你好 是可以的 答
老師,關于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9 問
同學,你好 請稍等一下 答

用友u8沒有結轉數(shù)據(jù)怎么辦
答: 用友U8結轉數(shù)據(jù)的方法非常簡單,首先,在“系統(tǒng)設置”中,點擊“操作員管理”,然后選擇操作員用戶名,點擊“結賬 ”就可以進行結轉操作,接下來選擇結賬的期間,輸入結賬的憑證號,填寫“結賬說明”,并選擇“結賬后生成新憑證”,最后點擊“確定”并輸入密碼結賬成功。如果你需要撤銷結賬,可以在“結賬記錄”里面,選擇需要撤銷結賬的憑證號,選擇撤銷狀態(tài),點擊“確定”,輸入密碼撤銷結賬即可。
老師您好,我用著用友ERP-u8,新的單位啟動了供應鏈,結轉的時候出了問題,請教有什么需要注意的
答: 出了什么問題,你是同時啟用存貨核算和庫存管理,還是單獨啟用了存貨核算,同時啟用的話就要庫存管理先結賬以后才可以存貨核算里的結賬,只用存貨核算簡單點。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
用友U8里面年度結轉后沒有結轉本年利潤怎么辦?還可以補結轉之類的嗎
答: 你可以反結賬,反記賬,回去改2016年的帳,這樣是最好的,雖然你沒有結轉,但是賬上的金額應該是正確的,所以你只要返回去改下就可以,對報表沒有影響的。 反結賬的快捷鍵是shift+ctrl+F6 反記賬是ctrl+h