
我們是勞務(wù)派遣公司,用工單位把錢(qián)打給我們,我們給開(kāi)差額發(fā)票,扣去工資社保,差額才算我們的收入,怎么做賬呢
答: 您好,按差額發(fā)票做收入處理,借;現(xiàn)金或者銀行存款,或者應(yīng)收賬款等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
我們是勞務(wù)派遣公司,用工單位把錢(qián)打給我們,我們給開(kāi)差額發(fā)票,扣去工資社保,差額才算我們的收入,怎么做賬呢
答: 1、根據(jù)發(fā)票上面注明的金額: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、支付的工資和社保: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我單位有勞務(wù)派遣人員,我們把工資和社保轉(zhuǎn)給勞務(wù)派遣公司,由勞務(wù)派遣公司代發(fā),勞務(wù)派遣公司把差額發(fā)票開(kāi)給我們,這種情況我們?cè)谟?jì)提工資時(shí)是否應(yīng)把工資和社保分開(kāi)計(jì)提?
答: 你好! 需要分開(kāi)的





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