你好,老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司,需要繳納的增值稅需要計(jì) 問(wèn)
同學(xué),你好 需要計(jì)提的 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問(wèn)
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說(shuō)明等;注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過(guò)電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開(kāi)具” 打印,或去辦稅廳打。 答
小規(guī)模企業(yè),固定資產(chǎn)冰柜3000,折舊已提完,賣了40,怎 問(wèn)
借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 答
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,有一家企業(yè)是農(nóng)業(yè)企業(yè),然后幫別人 問(wèn)
你好,可選擇現(xiàn)代服務(wù)*烘干服務(wù) 答
公司團(tuán)建請(qǐng)員工吃飯的發(fā)票計(jì)入職工福利費(fèi) 對(duì)嗎 問(wèn)
您好,是的, 這個(gè)是計(jì)入福利費(fèi)中 答

2017年11月到2018年1月三個(gè)月的租金,已經(jīng)開(kāi)了增值稅普票,涉及到跨年的增值稅如何申報(bào)
答: 你好,在取得專用發(fā)票的時(shí)候一次性抵扣進(jìn)項(xiàng)
房租是2017年3月到2018年3月的,現(xiàn)在才交了款,開(kāi)的增值稅發(fā)票,如何寫(xiě)分錄??
答: 借:待攤費(fèi)用貸:銀行存款;借:管理費(fèi)用貸:待攤費(fèi)用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
各位老師,出口生產(chǎn)企業(yè)出口退稅如何申報(bào):如2017年11月20日出口一批貨物117萬(wàn)(含17%增值稅),2017年12月31日外銷發(fā)票117萬(wàn)(含稅),那么:1、假設(shè)2018年1月不進(jìn)行出口免抵退申報(bào),2018年1月申報(bào)2017年12月的增值稅的時(shí)候,這個(gè)外銷的發(fā)票金額是否需要填到增值稅納稅申報(bào)表的免抵退稅額那欄內(nèi)?2、假設(shè)2018年2月15日之前,對(duì)該筆2017年的外銷進(jìn)行了出口免抵退稅申報(bào),那么申報(bào)2018年1月的增值稅的時(shí)候,是否需要需要在免抵退稅額那欄填列該筆外銷金額?謝謝
答: 不管外銷發(fā)票什么時(shí)候申報(bào)出口退稅單證,每個(gè)月的增值稅申報(bào)表免抵退出口額都要填 報(bào)當(dāng)月開(kāi)出口發(fā)票的銷售額

