
我上一季度上報季度企業(yè)所得稅,因是小微企業(yè)上報了減免所得稅額。但本季度虧損,沒有所得稅,正常季度所得稅的時候就填了收入成本和利潤總額這3個數(shù)據(jù),提報的時候,顯示不成功,顯示下面照片的內(nèi)容,麻煩問問我是哪里填的不正確,即使在本年累計那填寫減免所得稅,提報也不成功
答: 你好,你報表數(shù)據(jù)確實都是0嗎
企業(yè)所得稅申報地稅的時候 我們前三個季度利潤是負(fù)的 第四個季度利潤是正的 所得稅報表申報的時候 減免所得稅報表不過 顯示本期累計減免稅額=本年累計減免稅額-已扣繳稅額可我們之前季度利潤是負(fù)的 就沒交所得稅
答: 您好,看看以前年度是不是虧損的,應(yīng)該有個彌補以前年度虧損的金額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在做季度所得稅申報,是小規(guī)模納稅人,上季度盈利交了所得稅,但是這季度虧損,填完所得稅申報表卻無法通過,顯示下面這個圖片,上季度所得稅享受減免5381.01,這季度是虧損
答: 這季度是虧損,但是上季度所得稅享受減免5381.01的數(shù)應(yīng)該在主表和附表上要有所反映


真真 追問
2017-10-20 16:40