
上個月是有留抵,進(jìn)項大于銷項了.沒有少申報的現(xiàn)象...這個月要交增值稅了.但怎么調(diào)整呢
答: 那就是賬沒處理平,沒有將上月留抵轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——末交增值稅
請問老師,賬面增值稅留抵進(jìn)項多,申報表留抵進(jìn)項少,那怎么辦?怎么調(diào)整?
答: 看下賬上數(shù)據(jù)和申報表相差數(shù)據(jù)開始的月份,找出原因,然后做相應(yīng)調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報情況說明怎么填?是填進(jìn)項還是銷項或是只是有對前期進(jìn)行調(diào)整才要填的還是?
答: 一般不用填,有特殊事項再填吧


李愛文老師 解答
2017-10-19 22:44
招力 追問
2017-10-19 22:46