請(qǐng)問老師,賬面增值稅留抵進(jìn)項(xiàng)多,申報(bào)表留抵進(jìn)項(xiàng)少,那怎么辦?怎么調(diào)整?
雨中漫步
于2018-10-25 13:40 發(fā)布 ??1666次瀏覽
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小黎老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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看下賬上數(shù)據(jù)和申報(bào)表相差數(shù)據(jù)開始的月份,找出原因,然后做相應(yīng)調(diào)整
2018-10-25 13:41:41

你好,看一下是不是有留底增值稅
2022-02-11 17:55:24

以前年度少計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,可以按照以下步驟進(jìn)行今年調(diào)整:
1.核定少計(jì)提的金額。根據(jù)增值稅申報(bào)表和相關(guān)賬目,核定少計(jì)提的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的具體金額
2.編制調(diào)整憑證。將少計(jì)提的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的金額編制成調(diào)整憑證,在貸方記上增值稅應(yīng)交稅款科目,借方記上其他應(yīng)付款科目。
3.進(jìn)行賬務(wù)處理。按照調(diào)整憑證的金額進(jìn)行賬務(wù)處理,調(diào)整增值稅應(yīng)交稅款和其他應(yīng)付款兩個(gè)科目的余額
2023-10-19 14:58:57

是要調(diào)整賬面余額的。
2019-02-15 16:58:02

你好,我想了一下,只是申報(bào)表多的話,在申報(bào)表上填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以,不用做賬務(wù)處理。
如果賬務(wù)處理少記要做調(diào)賬處理。
2017-05-19 22:42:25
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